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课程讲义 >>答疑编号:NODE00820800305100000119

2014-10-20 21:18:50  来源:
(补充)固定资产期末处理
  (1)操作路径:固定资产—与总账对账
  注:固定资产模块不需要单独结账,其会计期间由总账系统统一控制
  
  (2)操作图解
  
  
  (3)操作演示
  【操作9】进行固定资产和总账系统对账
【提问内容】

老师你好!如果对账有差异怎么办呢?


【回复内容】您的问题答复如下:
1、检查固定资产卡片上的“固定资产”、“累计折旧”科目是否正确填写了,然后检查是否与总账科目的余额对上了。
2、检查固定资产卡片【本年变动数据】页签上的数值是否与总账中的科目累计借方、累计贷方对上了。
祝您学习愉快!
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