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多借多贷分录

2014-10-17 09:13:15  来源:

甲公司10月份发生以下业务:
(1)10月3日,甲公司购入A材料一批,取得的增值税专用发票上记载的价款为400 000元,增值税额为68 000元。材料已运到并验收入库,款项尚未支付。
(2)10月10日,用银行存款实际支付职工工资100 000元。
(3)10月12日,销售一批商品,开具的增值税专用发票上注明的售价为800 000元,增值税税额为136 000元。商品已发出,货款尚未收到。该批商品的成本为600 000元。
(4)10月28日,计算分配职工工资150 000元,其中:生产工人工资100 000元,车间管理人员工资20 000元,企业管理人员工资30 000元。
(5)10月31日,计提固定资产折旧24 000元,其中管理用设备折旧4 000元,生产设备折旧20 000元。
除上述资料外,不考虑其他因素。
要求:根据上述资料,逐笔编制相应的会计分录。


【小题1】第一题

正确答案】借:原材料400 000
  应交税费—应交增值税(进项税额)68 000
  贷:应付账款468 000

【小题2】第二题

正确答案】借:应付职工薪酬100 000
  贷:银行存款100 000

【小题3】第三题

正确答案】借:应收账款936 000
  贷:主营业务收入800 000
    应交税费—应交增值税(销项税额)136 000
借:主营业务成本600 000
  贷:库存商品 600 000

【小题4】第四题

正确答案】借:生产成本100 000
  制造费用20 000
  管理费用30 000
  贷:应付职工薪酬150 000

【小题5】第五题

正确答案】借:管理费用4 000
  制造费用20 000
  贷:累计折旧24 000
【提问内容】<4>、第四题
您的答案:
借 生产成本 100000
借 制造费用 20000
借 管理费用 30000
贷 应付职工薪酬 150000

正确答案:借:生产成本100 000
  制造费用20 000
  管理费用30 000
  贷:应付职工薪酬150 000
错误在哪,正确的操作如何?

【回复内容】您的问题答复如下:
您的答案没有错误,因为现阶段的无纸化还不能对主观题进行自主判分,所以需要麻烦您与答案进行核对
祝您学习愉快!
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