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老师,是用501结帐然后做报表吧!我用
2014-10-17 08:05:25 来源:
【提问内容】老师,是用501结帐然后做报表吧!我用502结帐了,怎么办,还能改吗
【回复内容】您的问题答复如下:
可以反结账的
在很多情况下在很多情况下在很多情况下在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删,这个时候就需要去进行反结账
反记账:
1.打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账
2.在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。
祝您学习愉快!
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会计移动课堂-第三章 存 货
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课程讲义 >>答疑编号:NODE01008100020100000120
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