货币资金业务循环中,实地观察、检查账簿凭证,检查不相容职务的划分。主要可以采取的程序有:
A.各项货币资金的收、付程序有无明确的制度规定
B.抽查银行存款调节表,了解上面编制人签章是否为出纳员以外的人员
C.向银行发函询证
D.抽查日记账记录与相应的会计凭证,是否有会计人员的审核签章
E.支票保管、登记与印章的保管是否分别由两人负责
【正确答案】ABDE
【提问内容】A 怎么理解
【回复内容】您的问题答复如下:
在实务中,现金收款,由出纳进行收款、另外的人员做会计凭证。
付款有一人进项付款,一人审核,另外的第三人做会计凭证,这些敏感岗位需要不同人员分别去做。
您理解一下,若有疑问再讨论。
祝您学习愉快!